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2025年省交通運輸廳部門預算
目錄
第一部分???省交通運輸廳部門概況
?????????一、主要職能
?????????二、機構設置
第二部分???2025年部門預算表
?????????一、?財政撥款收支總表
?????????二、?一般公共預算支出表
?????????三、?一般公共預算基本支出表
?????????四、?一般公共預算“三公”經費支出表
?????????五、?政府性基金預算支出表
?????????六、?政府性基金預算“三公”經費支出表
?????????七、?國有資本經營預算支出表
?????????八、?部門收支總表
?????????九、?部門收入總表
?????????十、?部門支出總表
?????????十一、?項目支出績效信息表
第三部分???2025年部門預算情況說明
第四部分???名詞解釋
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第一部分 ?省交通運輸廳部門概況
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一、主要職能
海南省交通運輸廳是主管全省交通運輸工作的省政府組成部門。主要職責:
(一)研究擬訂并組織實施全省交通運輸發展戰略、中長期規劃和政策措施,起草交通運輸法規規章草案,研究提出推進全省交通運輸行業體制改革的政策建議。
(二)組織編制全省公路、水路交通運輸發展規劃和年度計劃并監督實施;會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃;協調全省民用航空業發展工作。
(三)負責全省公路、水路建設市場監管工作;負責組織實施國家、省重點交通工程建設及國、省干線公路建設;負責國道、省道、航道和港口岸線使用的管理工作;指導和監督縣道以下公路建設和管理工作。
(四)負責全省道路運輸市場監管工作,擬訂并組織實施道路運輸相關政策制度、行業標準和運營規范;負責城市客運、汽車租賃行業監督指導工作;負責指導城市輕軌交通運營;配合做好現代物流業交通運輸領域工作;負責全省農產品運輸綠色通道管理工作。
(五)負責全省水路運輸市場監管工作,擬訂并組織實施水路運輸相關政策制度、行業標準和運營規范;監督全省港口管理工作,負責港口設施安保工作;負責全省船舶引航服務的行業管理。
(六)負責提出全省公路、水路固定資產投資規模和方向、省財政性資金安排建議,按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;承擔全省機動車輛通行附加費征收管理工作。
(七)指導全省公路、水路行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸。
(八)負責交通運輸統計和信息化建設工作,監測分析運行情況,發布有關信息。
(九)負責交通運輸行業科技開發和推廣應用,優化行業結構,促進環境保護和節能減排。
(十)指導全省交通運輸綜合行政執法工作。
(十一)指導全省交通運輸行業精神文明建設、干部職工隊伍建設;負責全省交通運輸行業教育培訓工作,指導交通中等職業技術教育。
(十二)負責全省交通運輸行業涉外工作和招商引資工作,開展省際、國際合作與交流。
(十三)聯系協調海事、民航、郵政等中央垂直管理單位工作;協調政府相關部門和社會單位協助民航海南安全監督管理局處置機場應急突發事件。
(十四)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務;指導市縣交通運輸工作。
(十五)有關職責分工。
1.省交通運輸廳會同省發展和改革委員會等部門建立綜合交通運輸體系協調配合機制;省發展和改革委員會承擔綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃銜接平衡工作。
2.省交通運輸廳負責郵輪港口規劃、游艇租賃市場監管,依權限負責郵輪航線審批;省旅游和文化廣電體育廳負責推動郵輪游艇旅游消費市場培育開發和宣傳促銷;省商務廳(省口岸辦)負責郵輪游艇專用口岸規劃建設、查驗場所的驗收啟用及通關協調工作;省工業和信息化廳負責郵輪游艇制造業行業管理工作。
二、機構設置
(一)省交通運輸廳內設15個處室,包括:1.辦公室(信訪處);2.綜合規劃處;3.財務處;4.人事教育處(老干部處);5.公路處;6.運輸與物流管理處;7.水運處;8.民用航空辦公室;9.安全監督處(應急指揮辦公室);10.政策法規處(行政審批辦公室);11.科技與信息化處;12.審計處;13.交通運輸行政執法局(高速公路執法海口分局、三亞分局、儋州分局);14.國防交通處;15.機關黨委(機關工會)。
(二)納入省交通運輸廳部門2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1.省交通運輸廳本級;
2.省公路管理局。納入省交通運輸廳2025年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:省公路管理局本級,海口、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山公路分局,省公路管理局應急處置中心,省公路管理局高速公路養護管理中心;
3.省交通規費征稽局。納入省交通運輸廳2025年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:省交通規費征稽局本級,海口、瓊山、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局;
4.省港航管理局。納入省交通運輸廳2025年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:省港航管理局本級,海口、三亞、瓊海、東方、儋州、馬村、鋪前、清瀾航道所;
5.省道路運輸局;
6.省交通工程質量監督管理局;
7.省交通學校;
8.省瓊州海峽輪渡管理辦公室;
9.省交通運輸工會;
10.省交通運輸老干部活動中心;
11.省交通運輸路網監測和應急指揮保障中心;
12.省郵政業安全保障中心;
13.省交通工程建設局。
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第二部分??2025年部門預算表
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(此部分內容即為部門預算公開表)
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第三部分??2025年部門預算情況說明
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一、財政撥款收支預算總體情況說明
省交通運輸廳部門2025年財政撥款收支總預算1,513,482.04萬元,比上年預算數1,356,406.93萬元增加157,075.11萬元,主要是上年結轉的超長期國債、成品油稅費改革補助資金等中央資金。其中,收入總計1,513,482.04萬元,包括一般公共預算本年收入204,583.26萬元、上年結轉9,809.61萬元,政府性基金預算本年收入1,158,204.04萬元、上年結轉140,885.14萬元;支出總計1,513,482.04萬元,包括教育支出3,122.38萬元、社會保障和就業支出6,004.82萬元、衛生健康支出4,989.89萬元、交通運輸支出1,496,386.56萬元、住房保障支出2,978.39萬元,結轉下年0.00萬元。
二、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
省交通運輸廳部門2025年一般公共預算當年撥款214,392.87萬元,比上年預算數202,518.90萬元增加11,873.97萬元,主要是2025年年初下達的一般債、中央綜合財力等資金預算較上年有所增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
教育(類)支出3,122.38萬元,占1.46%;社會保障和就業(類)支出6,004.82萬元,占2.8%;衛生健康(類)支出4,989.89萬元,占2.33%;交通運輸(類)支出197,297.39萬元,占92.02%;住房保障(類)支出2,978.39萬元,占1.39%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育(類)職業教育(款)中等職業教育(項)。
2025年預算數為3,089.07萬元,比上年預算數3,222.51萬元減少133.44萬元,主要:一是省交通學校2024年加快推進現代職業教育質量提升計劃項目建設進度,該項目結轉結余資金較2023年減少;二是雙優建設項目資金在2024年基本完成保障,2025年暫未安排預算資金。
2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。
2025年預算數為33.31萬元,比上年預算數34.71萬元減少1.4萬元,主要是根據省財政部門嚴控一般性支出要求,壓減2025年培訓費支出預算。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。
2025年預算數為28.20萬元,與上年預算數28.21萬元基本持平。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
2025年預算數為3,484.52萬元,比上年預算數3,724.79萬元減少240.27萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量及單位人員退休等變動調整,導致養老保險繳費預算減少。
5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。
2025年預算數為1,745.04萬元,比上年預算數5,679.99萬元減少3,934.95萬元,主要:一是2024年將單位在職人員2019-2021年3年職業年金做實部分納入預算,2025年無職業年金補繳預算安排,因此2025年職業年金繳費金額較上年減少;二是根據最新文件要求核減人員編制數量及單位人員退休等變動調整,導致職業年金繳費預算減少。
6.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
2025年預算數為23.23萬元,比上年預算數0萬元增加23.23萬元,主要是五指山公路分局根據實際情況申請2022年度和2024年度在職人員死亡撫恤金。
7.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。
2025年預算數為723.82萬元,比上年預算數625.84萬元增加97.98萬元,主要是符合申領補助條件人員增加及遺屬生活補助標準按新標準執行。
8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
2025年預算數為148.01萬元,比上年預算數197.62萬元減少49.61萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量、醫療保險繳費費率下調及單位人員退休等變動調整,導致醫療保險繳費預算減少。
9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
2025年預算數為1,050.13萬元,比上年預算數1,484.57萬元減少434.44萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量、醫療保險繳費費率下調及單位人員退休等變動調整,導致醫療保險繳費預算減少。
10.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
2025年預算數為3,791.74萬元,比上年預算數3,828.27萬元減少36.53萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量及退休人員減少,導致公務員醫療補助預算減少。
11.交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。
2025年預算數為4,441.30萬元,比上年預算數4,520.55萬元減少79.25萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量及單位人員退休等變動調整,導致工資社保、公用定額等預算減少。
12.交通運輸(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)。
2025年預算數為1,871.15萬元,比上年預算數1,884.53萬元減少13.38萬元,主要是2025年廳本級選派來瓊掛職干部保障項目預算安排減少。
13.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)。
2025年預算數為40,789.62萬元,比上年預算數58,201.54萬元減少17,411.92萬元,主要是2025年通過一般公共預算(成品油稅費改革補助資金等中央資金)安排的交通工程建設項目預算資金減少。
14.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)。
2025年預算數為74,064.35萬元,比上年預算數79,905.88萬元減少5,841.53萬元,主要:一是養護市場化改革編外長聘人員移交及單位人員退休等變動調整,導致2025年人員工資社保預算減少;二是根據最新文件要求核減公路系統人員編制數量,導致2025年公用經費定額部分預算減少;三是2025年通過一般公共預算安排的在役干線公路基礎設施與安全應急數字化試點、公路安全提升工程、危舊橋改造項目、政府還貸二級公路取消收費后補助等工程項目預算資金減少。
15.交通運輸(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項)。
2025年預算數為2,039.53萬元,比上年預算數1,517.72萬元增加521.81萬元,主要是2025年新增安排海南地區低空飛行保障信息服務項目和海南省交通工程建設全周期監管平臺項目預算等。
16.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。
2025年預算數為246.15萬元,比上年預算數220.31萬元增加25.84萬元,主要是2025年新增安排全省道路旅游客運發展規劃和海南省道路運輸安全警示教育基地運維工作等委托業務經費預算。
17.交通運輸(類)公路水路運輸(款)水運建設(項)。
2025年預算數為30,000.00萬元,比上年預算數0.00萬元增加30,000.00萬元,主要是2025年新增安排八所港高排港區一期工程防波堤建設和瓊州海峽中水道航道淺點疏浚工程2個一般債項目預算。
18.交通運輸(類)公路水路運輸(款)航道維護(項)。
2025年預算數為4,694.60萬元,比上年預算數927.07萬元增加3,767.53萬元,主要是2025年新增安排海口港秀英港區航道維護疏浚項目預算。
19.交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。
2025年預算數為6,621.92萬元,比上年預算數6,362.06萬元增加259.86萬元,主要是2025年通過一般公共預算安排的公路水運工程質量監督檢測項目預算資金增加。
20.交通運輸(類)民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項)。
2025年預算數為30,990.00萬元,比上年預算數25,640.00萬元增加5,350.00萬元,主要是2025年通過一般公共預算安排的航空貨運獎勵和通用航空運行補助項目預算資金增加。
21.交通運輸(類)郵政業支出(款)其他郵政業支出(項)。
2025年預算數為509.69萬元,比上年預算數380.74萬元增加128.95萬元,主要是新增公開招錄人員及社保基數調整,人員工資社保預算增加。
22.交通運輸(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)。
2025年預算數為1,029.08萬元,比上年預算數1,015.79萬元增加13.29萬元,主要是省質監局辦公場所面積增加,系統中自動生成物業管理費預算資金增加。
23.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
2025年預算數為2,978.39萬元,比上年預算數3,111.45萬元減少133.06萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量及單位人員退休等變動調整,導致住房公積金預算減少。
三、一般公共預算基本支出情況說明
省交通運輸廳部門2025年一般公共預算基本支出為49,559.16萬元,其中:
人員經費42,398.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金;
公用經費7,160.84萬元,主要包括:其他工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置。
四、“三公”經費預算情況說明
(一)省交通運輸廳部門2025年一般公共預算“三公”經費預算數為674.09萬元,較上年預算674.6萬元下降0.08%,其中:
因公出國(境)經費72.16萬元,較上年預算68.50萬元增長5.34%,增長的主要原因包括:疫情結束后,2024年已陸續開展招商引資、推廣交流等出訪任務,2025年按實際出國計劃申報。根據省委組織部、省旅文廳、省教育廳等部門安排的出國計劃,2025年擬安排出國(境)團(組)5次,出國(境)32人。出國(境)團組主要包括:1.省交通運輸廳招商團組:目的地為澳大利亞和新西蘭,人數為6人,天數為7天。2.省旅文廳旅游、航線宣傳推介團組:目的地為歐洲或北美國家,人數為1人,具體出訪國家和天數待省旅文廳通知確定。3.省委組織部或省人社廳境外業務培訓團組:人數為2人,具體出訪國家和天數根據省委組織部或人社廳的出國(境)業務培訓通知適時安排。4.省交通運輸廳開展境外培訓團組:人數為20人,具體出訪國家和天數根據財政廳對《2024-2026年海南自貿港建設出國(境)培訓重點項目庫》批復情況適時安排。5.省教育廳職業教育學校交流訪問團組:目的地為日本,人數為3人,天數為6天。
公務用車購置及運行費595.60萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費595.60萬元),較上年預算599.26萬元下降0.61%,下降的主要原因:2025年部門各單位繼續嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴控三公經費支出;公務車保有量170輛,計劃購置0輛。
公務接待費6.33萬元,較上年預算6.84萬元下降7.46%,下降的主要原因:廳本級及廳屬各預算單位堅決貫徹落實中央八項規定和省委省政府二十條規定精神,嚴格控制公務接待費用開支,除工作必須的安排接待開支外,一律不安排。計劃接待48批338人。
(二)省交通運輸廳部門2025年政府性基金預算“三公”經費預算數為277.78萬元,較上年預算286.69萬元下降3.11%,其中:
因公出國(境)經費0.00萬元,與上年預算0.00萬元持平。
公務用車購置及運行費277.78萬元(其中,公務用車購置費54.00萬元,公務用車運行費223.78萬元),較上年預算286.69萬元下降3.11%,下降的主要原因:2025年部門各單位繼續嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴控三公經費支出;公務車保有量56輛,計劃購置3輛。
公務接待費0.00萬元,與上年預算0.00萬元持平。
五、政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
省交通運輸廳部門2025年政府性基金預算當年撥款1,299,089.17萬元,比上年預算數1,153,888.03萬元增加145,201.14萬元,主要:一是上年結轉的超長期國債中央資金;二是2025年度通過專項債安排的交通工程建設項目較2024年度有所增加。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
交通運輸(類)支出1,299,089.17萬元,占100%。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路建設(項)。
2025年預算數為34,773.00萬元,比上年預算數31,253.67萬元增加3,519.33萬元,主要是2025年廳本級通過通行附加費收入安排公路水路項目前期工作經費預算較上年增加。
2.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路養護(項)。
2025年預算數為19,178.32萬元,比上年預算數22,499.75萬元減少3,321.43萬元,主要是2025年通過通行附加費收入安排的公路養護項目預算較上年減少。
3.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路還貸(項)。
2025年預算數為56,830.51萬元,比上年預算數66,514.58萬元減少9,684.07萬元,主要是公路建設項目償債本金及利息逐年減少。
4.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(項)。
2025年預算數為15,422.21萬元,比上年預算數16,620.03萬元減少1,197.82萬元,主要:一是征稽系統2024年將單位在職人員2019-2021年3年職業年金做實部分納入預算,2025年無職業年金補繳預算安排,因此2025年職業年金繳費金額較上年減少;二是根據最新文件要求核減征稽系統人員編制數量、醫療保險繳費費率下調及人員退休等變動調整,導致人員工資社保預算較上年減少。
5.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出(款)公路建設(項)。
2025年預算數為1,032,000.00萬元,比上年預算數1,017,000.00萬元增加15,000.00萬元,主要是2025年度通過專項債安排的交通工程建設項目較2024年度有所增加。
6.交通運輸(類)超長期特別國債安排的支出(款)公路水路運輸(項)。
2025年預算數為140,885.14萬元,比上年預算數0.00萬元增加140,885.14萬元,主要是上年結轉需跨年度實施的G225樂東至三亞段(國道G225樂東至三亞段改擴建工程“五網合一”示范段)等4個超長期國債中央資金項目。
六、國有資本經營預算當年撥款情況說明
省交通運輸廳部門2025年國有資本經營預算當年撥款0.00萬元,與上年持平。
七、收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則,省交通運輸廳部門所有收入和支出均納入部門預算管理。省交通運輸廳部門2025年收支總預算1,518,318.86萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、財政專戶管理資金收入、事業收入、其他收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。
八、收入預算情況說明
省交通運輸廳部門2025年收入預算1,518,318.86萬元,其中:上年結轉150,742.47萬元,占9.93%;一般公共預算撥款收入204,583.26萬元,占13.47%;政府性基金預算撥款收入1,158,204.04萬元,占76.28%;財政專戶管理資金收入155.00萬元,占0.01%;事業收入110.90萬元,占0.01%;其他收入4,523.20萬元,占0.3%。比上年預算數1,368,084.88萬元增加150,233.98萬元,主要是上年結轉的超長期國債、成品油稅費改革補助資金等中央資金。
九、支出預算情況說明
省交通運輸廳部門2025年支出預算1,518,267.77萬元,其中:基本支出60,462.19萬元,占3.98%;項目支出1,457,805.58萬元,占96.02%。比上年預算數1,366,790.11萬元增加151,477.66萬元,主要是上年結轉的超長期國債、成品油稅費改革補助資金等中央資金。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年省交通運輸廳本級、省港航管理局本級的機關運行經費預算1,120.68萬元,比上年預算數1,131.74萬元減少11.06萬元,主要是根據最新文件要求核減人員編制數量,導致2025年公用經費定額部分預算減少。
(二)政府采購情況
2025年省交通運輸廳部門政府采購預算總額17,773.72萬元,其中:政府采購貨物預算708.70萬元,政府采購工程預算6,688.34萬元,政府采購服務預算10,376.68萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,省交通運輸廳本級及下屬各預算單位共有車輛878輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車10輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車25輛、其他用車837輛。單位價值100萬元以上設備19臺(套)。
(四)績效目標設置及重點項目績效目標說明
2025年省交通運輸廳部門911個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算204,583.26萬元、政府性基金1,158,204.04萬元、單位資金3,208.28萬元,財政專戶管理資金155.00萬元。
其中,重點項目預算績效情況:
1.一般公路建設償債項目,預算安排3,037.91萬元,主要用于海南省縣道砂土路改建工程項目銀行貸款債務還本付息,績效目標是降低交通系統負債率,通過貸款保障公路項目建設資金,提高道路服務水平情況。
2.高速公路建設償債項目,預算安排25,839.99萬元,主要用于海口至文昌高速公路改建、環島高速公路改造工程九所至八所及邦溪至白馬井段等項目銀行貸款債務還本付息,績效目標是降低交通系統負債率,通過貸款保障公路項目建設資金,提高道路服務水平情況。
3.公路水路項目前期工作經費項目,預算安排37,671.00萬元,主要用于海南省公路水路規劃研究前期工作、交通工程建設項目前期工作等,績效目標是保障廳本級落實國家和海南省委省政府關于交通運輸的各項政策,完成前期規劃研究。
4.航空貨運獎勵項目,預算安排30,000.00萬元,主要用于境外、境內航線獎勵,集貨增量獎勵,貨運增量獎勵及航空公司樞紐化運營獎勵,績效目標是開通更多擬長期執行的全貨機航線,促進航空貨運發展,支撐自由貿易港建設。
5.環熱帶雨林國家公園旅游公路項目,預算安排20,000.00萬元,主要用于支付工程進度款、三電及征拆費用、監理費等,績效目標是通過環熱帶雨林國家公園旅游公路建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
6.海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付該項目土建工程進度款等,績效目標是通過海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
7.環新英灣快速干道項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過環新英灣快速干道建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平,提高灣區整體交通運輸網絡及運輸能力,遠期洋浦疏港高速公路延伸至儋州機場,加強環新英灣地區與機場的聯系。
8.省道S303屯大線雨水嶺大道至大拉段改建工程項目,預算安排19,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S303屯大線雨水嶺大道至大拉段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善我省中北部地區運輸條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
9.省道S291白新線改建工程項目,預算安排13,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S291白新線改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
10.國道G540毛九線毛陽至抱由段改建工程項目,預算安排13,028.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過國道G540毛九線毛陽至抱由段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進中部地區經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
11.省道S315白洋線吳朗至西培農場段改建工程項目,預算安排4,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S315白洋線吳朗至西培農場段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善區域交通出行和投資環境,促進沿線區域經濟社會發展,提升道路服務水平。
12.省道S345坡新線改建工程項目,預算安排4,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S345坡新線改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
13.省道S311十昌線改建工程項目,預算安排4,059.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S311十昌線改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平,打通昌江縣對外陸路廊道,支撐片區經濟加速發展,推動自由貿易港一體化發展。
14.省道S321福博線永順至德老段改建工程項目,預算安排6,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S321福博線永順至德老段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
15.省道S309文南線蓬萊至龍湖段改建工程項目,預算安排4,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S309文南線蓬萊至龍湖段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
16.省道S330里石線新改建工程項目,預算安排20,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過省道S330里石線新改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
17.省道S336吉營線改建工程項目,預算安排12,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過省道S336吉營線改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
18.省道S314天四線新寧坡至四更段改建工程項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆費等,績效目標是通過省道S314天四線新寧坡至四更段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
19.省道S376曲政線新建工程項目,預算安排22,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過省道S376曲政線新建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
20.省道S213加博線嘉積至博鰲禪寺段改建工程項目,預算安排8,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過省道S213加博線嘉積至博鰲禪寺段改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
21.牛漏至營根鎮段公路改建工程(原S304)項目,預算安排7,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過牛漏至營根鎮段公路改建工程(原S304)建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
22.省道S287叉新線七叉路口至新龍段新改建工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付工程款、拆遷款等,績效目標是通過省道S287叉新線七叉路口至新龍段新改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
23.博鰲核心區對外交通疏散主要交通基礎建設項目,預算安排8,000.00萬元,主要用于支付工程款、三電及征地拆遷款等,績效目標是通過博鰲核心區對外交通疏散主要交通基礎建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
24.省道S325龍文線新建工程項目,預算安排44,000.00萬元,主要用于支付前期費用、征拆款、施工預付款等,績效目標是通過省道S325龍文線新建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
25.國道G225海榆西線昌江段(國道G225海榆西線昌江段改建工程)項目,預算安排9,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過國道G225海榆西線昌江段(國道G225海榆西線昌江段改建工程)建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
26.G225海榆西線東方段(國道G225八所至新龍段改擴建工程)項目,預算安排8,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G225海榆西線東方段(國道G225八所至新龍段改擴建工程)建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
27.G9811中線高速公路水潮互通立交工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G9811中線高速公路水潮互通立交工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
28.G98環島高速公路大坡互通立交改建工程項目,預算安排3,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速公路大坡互通立交改建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
29.什運至白沙高速公路鸚哥嶺隧道及連接線工程項目,預算安排23,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過什運至白沙高速公路鸚哥嶺隧道及連接線工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
30.新海港片區“二線口岸”集中查驗區專用通道新建工程項目,預算安排15,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過新海港片區“二線口岸”集中查驗區專用通道新建工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,完善港區路網布局,提升港區路網通行能力、服務水平和運輸效率。
31.G98環島高速公路洋浦互通立交改造工程項目,預算安排6,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速公路洋浦互通立交改造工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
32.G98環島高速公路仙溝互通立交改造工程項目,預算安排7,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速公路仙溝互通立交改造工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
33.洋浦疏港高速公路工程項目,預算安排35,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過洋浦疏港高速公路工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展和區域優勢資源開發,提升我省公路服務水平。
34.G98環島高速觀瀾湖互通改造工程項目,預算安排3,500.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速觀瀾湖互通改造工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
35.G360文臨高速美穎互通工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G360文臨高速美穎互通工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
36.G9811中線高速大同互通工程項目,預算安排3,000.00萬元,主要用于支付征地拆遷款、開工預付款等,績效目標是通過G9811中線高速大同互通工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
37.G98環島高速海澄互通及美安一縱路至互通段道路工程項目,預算安排4,000.00萬元,主要用于支付前期費用、征拆款、工程款等,績效目標是通過G98環島高速海澄互通及美安一縱路至互通段道路工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
38.G98環島高速名山互通及連接線工程項目,預算安排4,500.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速名山互通及連接線工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
39.G98環島高速八所互通工程項目,預算安排4,500.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速八所互通工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
40.G98環島高速日月灣互通改造工程項目,預算安排3,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速日月灣互通改造工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
41.G225樂東至三亞段(國道G225樂東至三亞段改擴建工程“五網合一”示范段)項目,預算安排5,500.00萬元,主要用于支付項目征拆款、前期款、工程款等,績效目標是通過G225樂東至三亞段(國道G225樂東至三亞段改擴建工程“五網合一”示范段)建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
42.G98環島高速公路大三亞段擴容工程項目,預算安排600,000.00萬元,主要用于支付征地拆遷款等,績效目標是通過G98環島高速公路大三亞段擴容工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
43.海南環島旅游公路項目,預算安排30,000.00萬元,主要用于項目工程款等,績效目標是通過海南環島旅游公路建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,成為創建全域旅游示范省的重要基礎設施項目和推進海南自貿港國際旅游消費中心和全域旅游建設的重點項目。
44.G98環島高速大茅隧道改造工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付工程款、征拆款等,績效目標是通過G98環島高速大茅隧道改造工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
45.八所港高排港區一期工程防波堤建設項目,預算安排20,000.00萬元,主要用于支付防波堤建設費用等,績效目標是通過開工建設八所港高排港區一期防波堤工程,完成年度建設任務,有力保障近期新建臨港企業的水運需求,促進地方經濟社會發展。
46.瓊州海峽中水道航道淺點疏浚工程項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付疏浚工程款等,績效目標是開工建設瓊州海峽中水道航道淺點疏浚工程,通過疏浚淺點水域,確保中水道全線滿足20萬噸級集裝箱船滿載雙向通航。
47.海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)項目,預算安排18,000.00萬元,主要用于支付環水保費用、勘察設計費、施工計量款、三電遷改、代建及監理費、公路局養護機械采購費、2024年資金缺口、其他費用等,績效目標是通過加快海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路服務水平。
48.G9812高速公路延長線工程項目,預算安排3,000.00萬元,主要用于支付勘察設計費、公路局養護機械采購費、三電遷改費用、施工計量款、2024年資金缺口、其他費用等,績效目標是通過G9812高速公路延長線工程建設,完成海南省“十四五”交通運輸(公路水路)發展規劃年度投資任務,加快實現通車計劃,改善沿線交通出行條件,促進地方經濟社會發展,提升我省公路路網服務水平。
49.中央專項建設基金還本付息項目,預算安排27,952.61萬元,主要用于瓊中至樂東高速公路、文昌至瓊海高速公路和萬寧至洋浦高速公路的還本付息,績效目標是降低交通系統負債率,通過貸款保障公路項目建設資金,提高道路服務水平情況。
50.高速公路日常養護項目,預算安排24,620.71萬元,主要用于省公路管理局高速公路養護管理中心對公路及其沿線設施經常進行維護保養和修補其輕微損壞部分的作業。績效目標是完成高速公路日常養護里程1871公里(含匝道),通過對高速公路進行日常小修保養,提高高速公路通行質量,做到高速公路及時養護,保證高速公路安全暢通。
51.普通公路日常養護項目,預算安排3,987.13萬元,主要用于海南省公路管理局文昌公路分局對公路及其沿線設施經常進行維護保養和修補其輕微損壞部分的作業,包括橋梁養護、涵洞養護、道路養護。績效目標是完成普通公路日常養護里程達到418.533公里,通過對公路進行日常保養及小范圍病害修復,提高人民出行路面通行質量;公路養護及時,保證公路安全暢通。
52.普通國省道養護工程項目,預算安排4,775.89萬元,主要用于海南省公路管理局本級對G224海榆中線安全設施精細化提升工程(K110+000~K169+000)、瓊中營南線(X460)K15+286紅嶺橋改建工程、S201靈文嘉線安全設施精細化提升工程( K40+000~K105+000)、國道G223海榆東線嘉積鎮中原鎮段改建工程、省道S100快速干道改建工程、G225海榆西線路面修復養護工程(K150+200~K173+000)、東方市土眉大橋改建工程、G223海榆東線安全設施精細化提升工程(K17+000~K67+000)、瓊中縣營南線嶺頭世紀橋改建工程、海榆中線K181~K223段安保工程、G225海榆西線災害防治工程(K109+85~K295+920)、鋪文線橫山渡大橋改建工程、瓊海市中峻線東太大橋改建工程、國道G225海榆西線儋州市區至西培農場段改建工程、屯昌X381吉中線大顏橋改建工程、天新線馬眉二橋改建工程、文昌市鋪文線珠溪水利橋改建工程、加文線龍塘大橋改建工程、國道G224海榆中線五指山市段改建工程、白沙縣雅查線珠碧江二橋改建工程、G223海榆東線路面修復養護工程(K26+580~K41+304)、定安縣定南線羊坡橋改建工程等公路項目進行維護改造。績效目標是科學統籌項目安全和資金規模,進一步提高專項資金的配置效能和使用效益;通過對國省干線公路實施維護修復改造,提升公路質量,保證道路平穩運行,為人民出行安全做好基礎保障。
53.環島旅游公路日常養護項目,預算安排4,500.00萬元,主要用于環島旅游公路新建、改建530.014公里(環島旅游公路509.631公里和環新英灣20.383公里)綜合日常養護,包括線路養護費用、橋梁養護費用、綠化養護費用、沿線服務設施維護費用等,績效目標是完成環島旅游公路日常養護共530公里,保障公路正常通車。
54.海口港秀英港區航道2024年維護疏浚項目,預算安排4,000.00萬元,主要用于海南省港航管理局本級對海口港秀英港區長約5.4km的3萬噸級航道(含連接段)和長約1.4km的5000噸級航道進行維護疏浚,績效目標是完成海口港秀英港區航道維護疏浚方量達到341.05萬立方米,提高航道通航率,確保通航安全。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
四、財政專戶管理資金收入:指財政專戶資金收入安排的預算單位資金。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
七、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
八、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
九、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十一、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十二、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。
十三、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
十七、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。
十八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。
十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
二十一、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
二十二、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出,包括向優撫對象發放的價格臨時補貼等支出。
二十三、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
二十四、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
二十五、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
二十六、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
二十七、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
二十八、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項):反映新建設公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設支出,公路客貨運站(場)建設支出。
二十九、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):反映公路養護支出。
三十、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項):反映交通運輸信息化建設支出。
三十一、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
三十二、交通運輸(類)公路水路運輸(款)水運建設(項):反映港口、航道等水運基礎設施建設及相關支持系統能力建設支出。
三十三、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)航道維護(項):反映內河航道整治、維護方面的支出。
三十四、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
三十五、交通運輸支出(類)民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項):反映除空管系統建設、民航還貸專項支出、民用航空安全、民航專項運輸支出以外其他用于民用航空運輸方面的支出。
三十六、交通運輸支出(類)郵政業支出(款)其他郵政業支出(項):反映除上述項目以外其他用于郵政業方面的支出。
三十七、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
三十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三十九、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路建設(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路建設的支出。
四十、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路養護(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路養護的支出。
四十一、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路還貸(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于償還公路建設貸款的支出。
四十二、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(項):反映除上述項目以外的海南省高等級公路車輛通行附加費支出。
四十三、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出(款)公路建設(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排用于公路建設的公益性資本支出。
四十四、交通運輸支出(類)超長期特別國債安排的支出(款)公路水路運輸(項):反映使用超長期特別國債收入安排的公路、水路運輸方面的支出。
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